其他应收款计提坏账准备的账务处理

 时间:2026-02-12 19:07:01

1、编制《坏账准备计提明细表》。

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2、登录记账软件。

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3、点击“录凭证”。

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4、计提坏账准备,账务处理为:

借:信用减值损失

贷:坏账准备-其他应收款

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5、月末结转本期损益,账务处理为:

借:本年利润

贷:信用减值损失

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6、复核后点击“保存”。

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