多交增值税怎么做分录

 时间:2026-04-21 18:47:59

1、一、假设企业2月份进项税10000,销项税37102.46,2月份应交增值税37102.46-10000=27102.46,会计分录如下:

    借:应交税费-增值税-销项税  37102.46

贷:应交税费-增值税-进项税  10000

贷:应交税费-增值税-转出未交增值税 27102.46

借:应交税费-增值税-转出未交增值税 27102.46

贷:应交税费-未交增值税  27102.46

增值税纳税申报表入下:

多交增值税怎么做分录

2、二、三月收到银行扣税单,做分录入下:

借:应交税费-未交增值税  27102.46

    贷:银行存款 27102.46

同上例子,假设企业不小心交了37102.46增值税,计提分录不变,三月收到税单后,做分录入下:

借:应交税费-未交增值税  37102.46

    贷:银行存款 37102.46

这时,应交税费暗诸-未交增值税的科目余额是借方10000,本来应该是0.

3、三、接上例子,假设3月份进项税25000,销项税4,6000,应交增值税46000-25000=21000,

分录入下:

借:应交税费-增值税-销项税  46000

贷:应交税费-增值税-进扯缝项税  25000

贷:应交税费-增值税-转出未交增值税 21000

借:应交税费-增值税-转出未交增值税 21000

贷:应交税费-未交增值税  21000

这时应交税费-未交增秤何译值税的科目余额是贷方11000,实际只需缴纳11000增值税,增值税纳税申报表按一下示例填写:

多交增值税怎么做分录

4、四、四月,收到扣税单11000,做分录入下:

借:应交税费-未交增值税  11000

    贷:银行存款 11000

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